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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-15</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Assoro (EN)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.comune.assoro.en.it/it-it/xml/legge190/2013</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>MANERA ADRIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VERNICE ACRILICA PREMISCELATA PER SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURE AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, GIA' ATTIVO, CON LE MODALITÀ' OPERATIVE IN CONVENZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DPR 305/91</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA ( GUANTI DA LAVORO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>185.90</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA (SCARPE DA LAVORO) PER IL PERSONALE DEL SETTORE III</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA ( TUTE DA LAVORO) PER IL PERSONALE DEL III SETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SALINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE INTERNE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA DI ESPANSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULINO "SAN GIUSEPPE" DI VIRZI' CALOGERO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MARMOREI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE INTERNE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA DI ESPANSIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARMI LUPO SNC DI LUPO FILIPPO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARMI LUPO SNC DI LUPO FILIPPO ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E P. ZZE INTERNE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA DI ESPANSIONE</oggetto>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA'DERIVANTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUTTO' CARMELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUTTO' CARMELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTINFER DI MALAGUARNERA ANTONINO </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00135330868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTINFER DI MALAGUARNERA ANTONINO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI  MANUFATTI IN FERRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAXHIA SALVATORE &amp; GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00114650864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXHIA SALVATORE &amp; GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PER GLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER GLI EDIFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02545410983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545410983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI IN CONTRADA ARGINAMELI, CUTICCHI E POZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCREPIS GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567350863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREPIS GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E0D1AA09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DA ESEGUIRE NELLE STRADE RURALI  IN CONTRADA ANNIREA, ARICULLA, GIANGAGLIANO, MORRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3262.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI  STAGIONE INVERNALE 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01102240866</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"IDROTERMOGAS" DI MAZZOLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA90D2122E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E COLLOCAZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110060868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALAIMO ARCANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01136310867</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266470873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM.E.S. SNC DI VIRGILLITTO &amp; PULEO B.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611860867</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E0D21EE9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NELL'ABITATO DI ASSORO E NELLA FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02342250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ARA" DI MASCAGNI ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02342250871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ARA" DI MASCAGNI ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z030D25FFF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA SISTEMAZIONE BRUCIATORE A GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO F.LLI GUARRERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4907.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4855.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X350CB315E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MENSA SCOLASTICA DAL 03/02/2014 AL 31/03/2014
CON PROROGA DAL 01/04/2014 AL 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01079620868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RISTO-CATENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01079620868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RISTO-CATENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26841.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20606.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X850CB315C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ASSISTENTE SOCIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LMACRN68C51A478E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALAIMO CATERINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMACRN68C51A478E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALAIMO CATERINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5862.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5862.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO G.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02901360871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COPROS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02901360871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COPROS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23765.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO C.S.G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale> COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627400864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> COOPERATIVA SOCIALE ERBITENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23765.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17790.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONFIGURAZIONE  SISTEMA DI RETE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0CB315B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRPLA52D15A478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SCREPIS PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRPLA52D15A478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SCREPIS PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10463.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10463.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0CE991D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DA ESEGUIRE NEGLI ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI "I. RICCIOLI" "E. PANTANO".
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E0CE268E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA  - PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE (ANALISI CHIMICHE) PERCOLATO PRESENTE NEL POZZETTO DI RACCOLTA UBICATO A VALLE DELLA DISCARICA DELLA C/DA SPIGA /FONTANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01098410861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>21.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>171.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F020CF33</cig>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>231.97</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>231.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090271044</cig>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE DISABILI</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO DOMANI A R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27704.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO DI SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRESENTE NEL POZZETTO DI RACCOLTA UBICATO A VALLE DELLA DISCARICA DI C/DA SPIGA FONTANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>META SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>META SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN OPERA DI N.1 PALO COMPLETO E LAVORI CONNESSI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI POPOLARI COMUNALI DI VIA S. PERTINI IN ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALAIMO ARCANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IM.E.S. SNC DI VIRGILLITTO &amp; PULEO B.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>266.62</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>10.25</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO</oggetto>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE NATALE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>91021280861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOC. ARCOBALENO CLUB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE ACCESSO SPC IN CONVENZIONE DIGIT PA</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE MOBILE 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA GESTIONE PERSONALE E PROTOCOLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4764.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALBO PRETORIO  ONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO CON SCADENZA NOVEMBRE 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04718050877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DI RUSSO MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUARINO ASSICURAZIONE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01109100865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAURO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00585230865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARINO ASSICURAZIONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4413.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4413.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESITO GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00847070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIKOMPASS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>411.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>411.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE ESITO GARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD0C914EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB091657</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA DELIBERE,DETERMINE E ORDINANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPE MODELLI F24 ACCONTO E SALDO TARES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AFFIANCAMENTO OPERATIVO TRIBUTO TARES</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO SPESA WEB STORAGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO WEB LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INA SAIA</oggetto>
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          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL EX MACELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6A0291A87</cig>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO-SCUOLE ELEMENTARI ASSORO SAN GIORGIO-SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>333.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>104.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F020CF33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>studio contino </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695310876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio contino </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7BOC68088</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA AUTO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz S.P.A Agenzia di Enna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz S.P.A Agenzia di Enna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z810C58726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153490865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>auto la biunda s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153490865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>auto la biunda s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5514174854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'AUTOLINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50166.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X170B4A22A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELL'AUTOLINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA LIBRI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI AST</oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI INTERBUS</oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI INTERBUS</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13906.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ING. MANREA AURIANO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LATINO TINDARO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ING. DARIO ROCCO</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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          <ragioneSociale>ING. MARIO FINOCCHIARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. PIETRO DI LIBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPES CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PNNRRL89S21C351P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PENNISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>154.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154.54</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ABBONAMENTO BANCHE DATI PRAXIS</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13.88</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CITA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00121340871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6568.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
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      <cig>XB70B4A226</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI CITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00121340871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00121340871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>871.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>871.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI AST</oggetto>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO STUDENTI SAN GIORGIO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO-SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO-SCUOLA ELEMENTARE ASSORO-SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>314.56</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>314.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ASSORO E DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>413.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F0BA23AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI ASSORO E DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 06.09.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01160170864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01160170864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1041.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F0BA23AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'ABITATO DI ASSORO  E DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO A SEGUITO DI NUBIFRAGIO DEL 06.09.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611860867</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611860867</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1041.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0BA2569</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DA ESEGUIRE  NELL'ABITATO DI ASSORO E DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z040B78633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E IN EMERGENZA DELLA DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN C.DA SPIGA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSGPP59A03A478C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH GIUSEPPE MANSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCVCN60H16A478J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH VINCENZO VACCALLUZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFZNGL55H13E536W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING ANGELO DI FAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNNTN55H25G273Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING ANTONIO ROMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNTMRA62S09C342A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING MARIO GIUNTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCNRSR58E07H037X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING ROSARIO VICINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNFNC56M01A478C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. FRANCESCO BANNO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCVCN60H16A478J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH VINCENZO VACCALLUZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1874.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1874.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z750BA25E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>94.28</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>285.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>215.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z180B50D4E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA DISCARICA COMUNALE - PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE ( ANALISI CHIMICHE ) PERCOLATO PRESENTE NEL POZZETTO DI RACCOLTA UBICATO A VALLE DELLA DISCARICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CTLNDN77S55H221Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLNDN77S55H221Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DAC DITTAINO ANALISI CHIMICHE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D0B46D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E LICENZA SISTEMA COMUNALE GESTIONE DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19231.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19231.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9009C225D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL NUMERO DI PRESA SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-01-01</dataInizio>
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      <cig>X1809C2260</cig>
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      <oggetto>INCARICO ASSISTENTE SOCIALE</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>4901.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
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      <oggetto>PICCOLE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO, PUNTO B7 DEL QUADRO ECONOMICO - RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO STORICO E MONUMENTALE "CONTESTO 2: ANGELI, ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI, DEI RITROVAMENTI ARCH</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASSISI IGNAZIO FABBRIZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LNTSVT74C28G580X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNETTA SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARINO FRANCESCO PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCREPIS GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CPBGPP79H02A089S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOBIANCO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MANIFESTI SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVAGRAF SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA FIORI SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>IL GIARDINO DI PERGOLA FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRGFNC59R68A478W</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO CAMION SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FUOCHI PIROTECNICI SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DITTA PIROLANDIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA PIROLANDIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
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      <oggetto>ILLUMINAZIONE ARTISTICA SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
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      <oggetto>PRESTAZIONE MUSICALE SANTA PETRONILLA 2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOC. MUSICALE A.PACINI</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>301.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI ASSORO-SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>100.62</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.62</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PER STUDIO GEOLOGICO-TECNICO, CON RELATIVA DIREZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI INERENTI IL PIANO DI INVESTIGAZIONE PRELIMINARE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL'EX DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN C.DA SAN GI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PNTDNC69E13F395A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. DOMENICO PONTILLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCGNN60S30C342D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. GIOVANNI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCLBR70S10Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. LIBORIO VACCALLUZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CSLLGU71B24C342Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. LUIGI CASALINO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNSVT82P14C342C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. SALVATORE BANNO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCLBR70S10Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOL. LIBORIO VACCALLUZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1333.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1333.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DESECUZIONE PER I LAVORI INERENTI IL PIANO DI INVESTIGAZIONE PRELIMINARE PER LA CARATTERIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMRGPP45L03F943G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ING. GIUSEPPE LUMERA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRRGTN47P27G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GAETANO BARRESI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRRGLG57M15C342K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIANLUIGI PIRRERA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRNVCN68A26D960G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. VINCENZO TRAINITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02861110837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. ING. PH3 ENGINEERING S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMRGPP45L03F943G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH. ING. GIUSEPPE LUMERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>481.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>481.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>56.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>492.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756640012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORGENIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>113.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1776.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MEDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2024.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2024.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23089DB9A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>	contratto di assistenza software servizi demografici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2316.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5D0CB315D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4907.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>4876082E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RESTAURO PITTURE MURALI INERENTE L'INTERVENTO DI RECUPERO E QUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO STORICO E MONUMENTALE "CONTESTO 2: ANGELI, ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE PITTURE MURALI, DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E ALLESTIMENTO DEL MUSEO A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194490882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE E RESTAURI DI CATALDI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLUGNN48M20H940G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALVAGNA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSSNMR60A55G510I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSANITI ANNA MARIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVRVCN43L31F943Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVARRA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428860841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554880813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMISOS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBLGTN82A30E536C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBOLE GAETANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02272620846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLRSL66L53I754Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLO ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAZZANA RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI ASSORO-SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>101.54</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
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      <oggetto>QUOTA ADESIONE ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALVATAGGIO DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91026160860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOG HOUSE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91026160860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOG HOUSE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0813D6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOLLETTAZIONE TARSU 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6702.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6107EBC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE DI ASSORO E DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2D07DF11E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE "CAVALCATORE RASSUARA" DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6107EBC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE VIE E STRADE INTERNE DELL'ABITATO DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2D07DE11E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE IN C/DA CAVALCATORE RASSUARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8007EBAEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA, PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE (ANALISI CHIMICHE) PERCOLATO PRESENTE NEL POZZETTO DI RACCOLTA  UBICATO A VALLE DELLA DISCARICA DI C/DA SPIGA - FONTANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTLNDN77S55H221Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAC di Catalano Puma Anna Daniela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTLNDN77S55H221Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAC di Catalano Puma Anna Daniela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F07EBB6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA - PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AL CENTRO DI SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRESENTE NEL POZZETTO DI RACCOLTA UBICATO A VALLE DELLA DISCARICA DI C/DA SPIGA - FONTANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096610868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSYS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556300861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL MONTAGGI SOC. COOP. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>META SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01490460837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA PULISAN SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICILIA AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>META SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9090.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI DELLA  SCUOLA ELEMENTARE DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>578.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRADE RURALI RICADENTI NELLA ZONA DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6260.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI NEL CENTRO ABITATO DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04266470873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM.E.S. SNC DI VIRGILLITTO &amp; PULEO B.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINATRA LIGHTS DI G.SINATRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01160170864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>239.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PALI IN GHISA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI NEL CENTRO ABITATO DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA GHISERIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604670871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GHISERIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI NEL CENTRO ABITATO DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01002610861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE STRADE E PIAZZE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA D'ESPANSIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01002610861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>315.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6107EBC5D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SALINO PER DISGELO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULINO "SAN GIUSEPPE" DI VIRZI' CALOGERO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00663580868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULINO "SAN GIUSEPPE" DI VIRZI' CALOGERO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6107EBC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE VIE E STRADE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002610861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C07EBEBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1807ED1DE</cig>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA DI RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE  IN VIA TOGLIATTI FRAZIONE SAN GIORGIO......</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VICARIO SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01026900868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICARIO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1351.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1351.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6507EBD71</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI RICADENTI NELLA ZONA DELLA FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567350863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREPIS GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567350863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREPIS GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3123.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3123.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4807DEF92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI E MATERIALI PER COMPUTER, STAMPANTI E TUTTO CIO' CHE CONCERNE LE ATTREZZATURE INFORMATICHE.....</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCRSNT75L20A478N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SCRSNT75L20A478N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COPROS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02901360871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE COPROS</ragioneSociale>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1743.80</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2012-12-28</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01626780850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NON SOLO CARTA DI FOTI BASILIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA FB SERVIZI DI BARBERA FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA RISTO-CATENA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168360863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA VILLA SOPHIA DI SOFIA ANNA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01079620868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RISTO-CATENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38155.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE P.C SEGRETARIO COMUNALE</oggetto>
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          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>scrsnt75l20a478n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>eduware &amp; software di scardullo santo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BALOCCHI E SCARABOCCHI DI CINZIA DI LEONFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153690860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BALOCCHI E SCARABOCCHI DI CINZIA DI LEONFORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3532.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3532.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SOTTILE MARIANNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00646420869</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SOTTILE MARIANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDRNN84M16E536E</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDRNN84M16E536E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA PIANETA SCUOLA DI ILARDO ROSANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>103.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103.29</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNNSRN91P68E536I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA PRINT DI D'ANNA SERENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNNSRN91P68E536I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA PRINT DI D'ANNA SERENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCPTR58A08Z404X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BUSCEMI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSCPTR58A08Z404X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA BUSCEMI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01189960865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARTATTACK DI BANNO' ANTONELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189960865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARTATTACK DI BANNO' ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONO-LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TERMINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA SORGENIA EX CONVENTO DEGLI ANGELI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL CENTRO DIURNO ANZIANI</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENEL SCUOLA MEDIA</oggetto>
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      <oggetto>RAPPRESENTAZIONE SACRE  NATALE 2012</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOC. ELDORADO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SPETTACOLO MUSICALE NATALE 2012</oggetto>
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          <ragioneSociale>GE.O ORGANIZZAZIONE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2012-12-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA FIORI NATALE 2012</oggetto>
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          <codiceFiscale>PRGFNC59R68A478W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIARDINO DI PERGOLA FRANCESCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2012</oggetto>
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          <codiceFiscale>DMRRSR75L01C342N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA DI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2396.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANIFESTI NATALE 2012</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVAGRAF SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00503600868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAGRAF SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLE STRADE E PIAZZE INTERNE NELL'ABITATO DI ASSORO </oggetto>
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          <ragioneSociale>PIRO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRIGNN76S16A478F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>367.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE DA ESEGUIRE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA DI ESPANSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0792881</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE INTERNE DA ESEGUIRE NELL'ABITATO DI ASSORO, ZONA DI ESPANSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>785.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>785.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEI CIMITERI COMUNALI DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>PRIGNN73S16A478F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRO GIOVANNI </ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE CAVALCATORE DI ASSORO </oggetto>
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          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE CAVALCATORE DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MC CALCESTRUZZI" DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ATTIVITA' DI VERIFICA ICI</oggetto>
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          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE C/DA CAVALCATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'ACQUEDOTTO RURALE C/DA CAVALCATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164540864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE STRADE E PIAZZE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002610861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTRO NICOLO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STRADA RURALE IN CONTRADA SERRE NEL TERRITORIO DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01160170864</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC CALCESTRUZZI SNC DI MAZZOLA GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE VIE E PIAZZE INTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561700865</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGUSA PAOLINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>826.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>RILEGATURA DELIBERE, DETERMINE 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIANCAMENTO PER ELABORAZIONE DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI EX MACELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>352.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA PORTICELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F02710E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA ENI SCUOLA MATERNA VIA BORGO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>434.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>434.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA TELECOM CELLULARI TIM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>223.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>ISTALLAZIONE N. 4 OFFICE WORD EXCEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDUWARE &amp; SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00688500867</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUWARE &amp; SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS PER LA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFRSVT65T27C342I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI FRANCO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA (VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO) 
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTA ESTINTORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01145500862</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA ESTINTORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>403.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione sistema di rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO CONTINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695310876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CONTINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ASSORO 1° SETTORE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X190619F0B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>Comune di Assoro (EN)</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO URBANO ANZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00597210863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3404.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3404.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ASSISTENZA TARSU</oggetto>
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          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1028.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0458C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00052420866</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SETTORE 2°</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI CONTABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271000871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATANET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6854.65</importoSommeLiquidate>
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